Cara Membuat Pembayaran Terhadap Supplier
Untuk melakukan pembayaran atas pesanan pembelian (Purchase Order) pada menu Purchase Payment.
Last updated
Untuk melakukan pembayaran atas pesanan pembelian (Purchase Order) pada menu Purchase Payment.
Last updated
Step 1: Masuk pada Pembelian (Purchase) > Pembayaran Pembelian (Purchase Payment).
Step 2: Pada halaman Pembayaran Supplier (Supplier Payment) terdapat list Pembayaran Supplier.
Pada Supplier Payment tersedia tiga (3) status:
Active: Belum dikonfirmasi.
Completed: Sudah dikonfirmasi.
Cancelled: Dibatalkan.
Untuk tindakan pada Supplier Payment dengan status adalah sebagai berikut:
Active: Dapat mengkonfirmasi pembayaran atau membatalkan pembayaran.
Completed: Membatalkan pembayaran.
Cancelled: Tidak ada.
Step 3: Kemudian klik tombol + Tambah Pembayaran Supplier (+ Add Supplier Payment).
Step 4: Akan masuk pada halaman untuk Buat Pembayaran Supplier Baru (Create New Supplier Payment).
Step 5: Pilih Supplier, Tanggal Pembayaran, Metode Pembayaran, dan Pegawai.
Supplier: Isi dengan nama Supplier.
Alamat: Akan terisi otomatis sesuai dengan alamat dari Supplier yang dipilih.
Tanggal Pembayaran: Diisi dengan tanggal pembayaran pesanan Anda.
Metode Pembayaran: Diiisi dengan metode pembayaran pesanan Anda.
Pegawai: Isi dengan nama pegawai yang menerima pembayaran.
Step 6: Setelah mengisi seluruh data Supplier, maka pada tabel Tagihan Yang Belum Dibayar akan muncul tagihan mana aja yang belum di bayar dari Supplier yang dipilih.
Keterangan Gambar:
Tabel List Faktur Pembelian: Berisi Faktur Pembelian yang belum Kolom untuk mengisi nominal yang akan dibayarkan.
Total Belum Bayar: Total tagihan yang belum dibayar dari beberapa faktur pembelian.
Kolom Dibayar: Dapat diisi dengan nominal yang akan dibayarkan pada masing-masing No Faktur Pembayaran.
Jumlah Yang Harus Dibayar: Dapat digunakan untuk membayar seluruh tagihan yang ada pada semua No Faktur Pembayaran tanpa harus mengisi satu persatu pada masing-masing No Faktur Pembayaran.
Step 7: Masukkan nominal yang akan dibayarkan pada kolom Jumlah Yang Harus Dibayar dan kolom Dibayar pada No Faktur Pembelian.
Note:
Jumlah yang Harus Dibayar tidak boleh 0.
Step 8: Kemudian klik tombol Simpan atau Simpan & Konfirmasi.
Simpan: Pembayaran sudah tersimpan tapi belum di konfirmasi dan memerlukan konfirmasi. Status Pembayaran Supplier akan menjadi Active.
Simpan & Konfirmasi: Pembayaran sudah tersimpan dan sudah di konfirmasi. Status Pembayaran Supplier akan menjadi Completed.
Step 9: Data dinyatakan tersimpan apabila Anda diarahkan ke halaman Pembayaran Supplier (Supplier Payment) Anda akan muncul pada halaman Pembayaran Supplier (Supplier Payment) dengan status Active atau Completed.
Selamat mencoba, Kawan Simpli! :)
Icon atau Bayar Penuh: Digunakan untuk memudahkan dalam memasukan nominal yang akan dibayarkan. Kolom Dibayar per No Faktur Pembayaran yang dipilih akan otomatis terisi sesuai dengan nominal yang ada pada kolom Belum Dibayar.
Icon atau Hapus Pembayaran: Digunakan untuk menghapus nominal yang sudah dimasukkan pada kolom Dibayar. Akan menghapus nominal Dibayar per No Faktur Pembayaran.
Icon atau Bayar Penuh: Digunakan untuk memudahkan dalam memasukan nominal yang akan dibayarkan. Kolom Dibayar pada seluruh No Faktur Pembayaran akan otomatis terisi sesuai dengan nominal yang ada pada kolom Belum Dibayar.
Icon atau Hapus Pembayaran: Digunakan untuk menghapus nominal yang sudah dimasukkan pada kolom Dibayar. Akan menghapus nominal Dibayar pada seluruh No Faktur Pembayaran.
Icon atau Bayar Penuh: Digunakan untuk memudahkan dalam memasukan nominal yang akan dibayarkan. Kolom Dibayar pada seluruh No Faktur Pembayaran akan otomatis terisi sesuai dengan nominal yang ada pada kolom Belum Dibayar dan otomatis akan mengisi kolom Jumlah Yang Harus Dibayar (nomor 8).
Icon atau Hapus Pembayaran: Digunakan untuk menghapus nominal yang sudah dimasukkan pada kolom Dibayar. Akan menghapus nominal Dibayar pada seluruh No Faktur Pembayaran dan juga pada kolom Jumlah Yang Harus Dibayar (nomor 8).